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2015年度伊車嘎善錫伯鄉衛生院單位部門決算公開表說明

時間:2016/06/15 文章來源: 作者: 點擊:[]

目 錄

第一部分:伊車嘎善錫伯鄉衛生院單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:伊車嘎善錫伯鄉衛生院2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、支出決算明細表

五、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

第三部分:伊車嘎善錫伯鄉衛生院2015年度部門決算情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:伊車嘎善錫伯鄉衛生院單位概況

一、主要職能

衛生院工作職能

1、負責本鄉鎮的衛生工作法律、法規、政策的貫徹,衛生事業發展規劃和工作計劃的制訂,社會公共衛生工作的組織和實施;

2、負責本鄉鎮的基本醫療服務;

3、負責本鄉鎮突發公共衛生事件的報告,并依據上級部門要求組織實施處置;

4、負責本鄉鎮轄區內的衛生信息統計、分析、上報;

5、負責對本鄉鎮轄區內村級衛生組織和鄉村醫生的業務指導和培訓;

6、負責承辦政府衛生行政部門委托的相關業務或事項;負責上級衛生行政部門下達的其他工作。

貫徹執行黨的衛生工作方針政策和國家衛生法律、法規,以公共衛生服務為主,面向農村居民提供綜合性衛生服務,受上級衛生行政部門委托承擔轄區內預防保艦基本醫療、健康教育、康復和計劃生育技術等工作。

7、鄉鎮衛生院是農村公共衛生工作的樞紐,它在農村承擔政府的衛生行政職能,鄉鎮衛生院不是一級醫院,不能按照醫院對待它。

8、鄉鎮衛生院是鄉村公共衛生工作的樞紐,它在鄉村承擔著政府的衛生行政職能,是農村疾病控制的中心,是農村初級衛生保健的核心,是農村社區衛生服務的指導中心,而并非第一級醫院

9、鄉鎮衛生院在從事公共衛生管理與服務的同時,要切實擔負起“組織藥品市場監管”的職能。具體地講,就是要“督促、指導轄區內醫療機構做好藥品、醫療器械的采購、使用和管理工作,做好藥械質量管理和藥械法律法規宣傳普及工作,及時向有關部門通報藥械質量管理信息和藥械質量方面的各類違法違規行為。

二、部門決算單位構成

(一)總體概括:從決算單位構成看,伊車嘎善錫伯鄉衛生院部門決算包括:單位本級決算。

第二部分

伊車嘎善錫伯鄉衛生院單位2015年度部門決算表

附件7張表:

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、支出決算明細表

五、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

第三部分

伊車嘎善錫伯鄉衛生院2015年度部門決算情況說明

一、關于伊車嘎善錫伯鄉衛生院2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年度收入總計430.8萬元,支出總計430.8萬元。與2014年相比,收、支總計各增加(減少)213.77萬元,增長(降低)98.5%。主要原因是:業務擴展。

二、關于伊車嘎善錫伯鄉衛生院2015年度收入決算情況說明

本年收入合計 380.48 萬元,其中:財政撥款收入217.03萬元,占57.04 %;上級補助收入9.08萬元,占2.39%;事業收入147.71萬元, 占38.82%;其他收入6.65萬元,占1.75%。

三、關于伊車嘎善錫伯鄉衛生院2015年度支出決算情況說明

本年支出合計 385.04 萬元,其中:基本支出342.67萬元,占89%;項目支出42.37 萬元, 占11 %;

四、關于伊車嘎善錫伯鄉衛生院2015年度支出決算明細情況說明

本年支出合計385.04萬元,其中:工資福利支出121.55萬元,占31.57%;商品和服務支出198.9萬元, 占 51.66%;對個人和家庭的補助64.59萬元,占16.77 %;

五、關于伊車嘎善錫伯鄉衛生院2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

伊車嘎善錫伯鄉衛生院2015年度財政撥款收支總決算 239 萬元。與2014年相比,財政撥款收、支總計各增加(減少)21.97萬元,增長(降低)10.12%。主要原因是:業務擴展。

六、關于伊車嘎善錫伯鄉衛生院2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

伊車嘎善錫伯鄉衛生院2015年度財政撥款支出239萬元,占本年支出合計的 58.02%。與2014年相比,財政撥款支出增加(減少)21.97萬元,增長(降低)10.12%。主要原因是:業務擴展。

(二)財政撥款支出決算結構情況

伊車嘎善錫伯鄉衛生院2015年度財政撥款支出主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出155.65萬元,占70.67%,社會保障和就業(類)支出55.19萬元,占25.06%;住房保障支出9.4萬元,占4.27%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

伊車嘎善錫伯鄉衛生院2015年度財政撥款支出年初預算為217.03萬元,支出決算為 239萬元,完成年初預算的110.12%。

七、關于伊車嘎善錫伯鄉衛生院2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

伊車嘎善錫伯鄉衛生院2015年度財政撥款基本支出186.95萬元,其中:人員經費186.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費0.81萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及基輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、對附屬單位補助支出:指事業單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十二、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

十三、機關運行費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、因公出國(境)費用:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

十五、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

十六、公務用車運行維護費:指單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

十七、公務用車購置:指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

十八、人員經費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

十九、日常公用經費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

二十、“三公”經費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

二十一、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

二十二、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

二十三、年末年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

伊車鄉衛生院(單位)2015年部門決算公開表:

/UploadFiles/xinxi/2016/6/201606151719155130.xls

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